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2025年醴陵市中医院预算
(发布日期:2025-07-31 16:50:44 人气: 资料来源:)

一、单位基本概况

(一)职能职责

醴陵市中医院前身是同仁医药局,创建于1900年,在改革开放之初,是湖南省四家国营中医医院之一,2000年加挂“醴陵市一医院”,2016年通过国家三级甲等中医医院评审,2020年成为湖南中医药大学附属醴陵医院,2024年与醴陵市妇幼保健与计划生育服务中心合并,成立醴陵市中心医院医疗集团。是醴陵市政府举办的唯一一所集医疗、保健、教学、科研于一体大型综合性医院,是中南大学湘雅医院、湖南省人民医院定点指导双向转诊医院、江西中医药大学、长沙医学院等9所高等院校实习医院。

(二)机构设置

醴陵市中医院内设机构设置包括:党政办公室、党建办、人力资源部、纪检监察室、医务部、质控科、科教科、感染控制办公室、公共卫生科、护理部、财务部、核算科、结算中心、全质办、宣传科、设备科、信息科、医保科、综治办、后勤科、审计科、事业发展部、病友服务中心、团委、工会、保健科、渌源司法鉴定所,拥有26个临床病区,10个医技医辅科室及3家分院。编制床位838张,实际开放床位1000张。

(三)中医药特色

医院服务功能完善,中医特色明显,科室配置齐全,拥有1个全国基层名老中医药专家传承工作室,拥有老年病科、心病科、脑病科、肿瘤科、骨伤科、肛肠科、中医男科、肺病科、妇产科、针灸科等10个湖南省中医重点专科,治未病科、国医馆、中医适宜技术推广中心、中医正骨中心、肥胖与代谢病中心等纯中医治疗科室,11种院内自制制剂,39种经典膏方,开展100余种疗效确切中医适宜技术。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。醴陵市中医院2024年部门预算汇总公开单位为:醴陵市中医院,统一社会信用代码:124302814453006985,医疗机构执业许可证号:44530069843028111A2101。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算49,036.84万元,其中,一般公共预算拨款869.5万元,事业收入预算47,855.98万元,其他收入预算311.36万元,本单位无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及纳入专户管理的非税收入等预算。收入预算较去年减少422.53万元,减少的主要原因为:1、一般公共预算拨款减少186.08万元;2、预计均次费用下降,事业收入减少91.01万元;3、经济下行,出租门面年租均降价,其他收入减少100.41万元。

(二)支出预算:2025年本单位支出预算48,978.24万元,其中,社会保障和就业支出1,686.6万元,卫生健康支出45,574.75万元,住房保障支出921.45万元,其他支出795.44万元,本单位无一般公共服务,公共安全,教育及科学技术等预算。支出较去年减少286.24万元,减少主要是原因为事业收入结构会进一步优化,导致相应的卫生健康支出里面药品、卫生材料等减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算917.9万元,其中,一般公共服务支出0万元,占比0%;卫生健康支出917.9万元,占比100%;公共安全支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数718万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算199.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出199.9万元,主要用于公立医院、公共卫生、中医药事务、其他卫生健康支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本单位一般公共预算拨款运行经费0万元,较上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2025年本单位无一般公共预算拨款“三公”经费,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

2025年一般公共预算拨款“三公”经费预算较2024年持平。

(三)一般性支出情况:2025年本单位一般公共预算拨款会议费预算0万元、培训费预算0万元;本单位也无一般公共预算拨款节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额21,904.2万元,其中,货物类采购预算21,403.96万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算500.24万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车11辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备30台。2025年拟新增新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为48,978.24万元,其中,基本支出23,455.11万元,项目支出25,523.13万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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